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2018年和平縣國土資源預算公開

作者: 來源:和平縣國土資源 發布時間:2018-01-24 瀏覽次數:- 【字體:
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    第一部分和平縣國土資源局概況
    一、主要職責
    二、機構設置
    第二部分2018年部門預算表
    一、收支總體情況表
    二、收入總體情況表
    三、支出總體情況表
    四、財政撥款收支總體情況表
    五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
    六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
    七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
    八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
    九、政府性基金預算支出情況表
    十、部門預算基本支出預算表
    十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
    第三部分2018年部門預算情況說明
    第四部分名詞解釋
 
    第一部分和平縣國土資源局概況
    一、主要職責
    1、貫徹執行國家和省、市有關土地、礦產、測繪管理的方針政策、法律法規,擬訂本縣有關規范性文件并組織實施,負責有關行政處罰的聽證和行政復議。
    2、承擔保護與合理利用土地、礦產資源的責任。負責編制、組織實施全縣國土與礦產資源規劃、地質勘查規劃、地質災害防治與地質遺址保護規劃及測繪規劃工作;參與上報省人民政府審批的城市總體規劃的審核工作;組織擬訂縣土地利用總體規劃,指導和審核縣、鎮土地利用總體規劃。
    3、承擔規范國土資源管理秩序的責任。監督檢查國土資源主管部門行政執法和土地、礦產資源規劃執行情況;協調和組織實施土地、礦產資源行政執法工作;依法保護土地、礦產資源所有者和使用者的合法權益,承擔并組織調處權屬糾紛,查處違法違紀案件。
    4、承擔耕地保護的責任。實施農地用途管制,指導基本農田保護,組織耕地保護責任目標履行情況檢查和考核;指導、協調、監督未利用土地開發、土地整理、土地復墾和農用地開發工作,承擔耕地面積占補平衡和基本農田保護的監督落實工作。
    5、負責組織開展節約集約利用土地工作。組織實施節約集約用地和建設用地使用權流轉、儲備、供應等政策,指導基準地價、標定地價的制定與公布,規范土地市場秩序。
    6、負責土地利用管理工作。對土地使用權劃撥、出讓、用途管制、交易和政府收購儲備等進行管理和監督檢查;指導農村集體非農土地使用權的流轉管理;負責農村宅基地的審批;組織實施縣級基準地價評估成果的檢查驗收,對土地評估機構的資格進行審核并實施行業管理;承擔上報國務院和省、市人民政府審批的各類用地審查、報批工作;主管全縣土地的征用、劃撥、出讓工作。
    7、負責擬訂地籍管理辦法并組織實施。組織土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測;組織土地確權、城鄉地籍、土地定級、土地登記發證等工作,承擔縣人民政府調處土地權屬糾紛工作。
    8、負責礦產資源勘查、開發管理工作。負責探礦權監督管理和探礦權新立、轉讓調查核實工作;組織礦產資源調查,負責礦產資源儲量管理工作;組織和指導征收礦產資源補償費;負責探礦權、采礦權評估業務的管理。
    9、負責地質環境保護和地質災害防治工作。組織監測、防治地質災害和保護地質遺址;管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評估工作,監測、監督防止地下水過量開采,保護地質環境;認定縣級地質遺址保護區。
    10、負責基礎測繪和測繪市場管理工作。擬訂測繪工作規劃、計劃;組織并管理基礎測繪、行政區域界線測繪、地籍測繪和其他重大測繪項目;依法實施測繪行業管理,審查測繪單位資格,負責測繪任務登記;管理測繪成果質量和地圖編制工作;管理大地測量控制系統,管理、審核、發布重要基礎地理信息數據;指導和監督測量標志的保護。
    11、負責本縣轄區范圍內土地、礦產、測繪管理具體工作。
    12、承辦縣人民政府和上級國土資源部門交辦的其他事項。
    二、機構設置
    (一)本部門無下屬單位,部門預算為和平縣國土資源局本級預算。
    (二)本部門內設機構、人員構成情況:我局內設9個機構:辦公室、土地利用管理股、地籍管理股、地環、礦產資源管理股、土地規劃與耕地保護股、測繪、執法監測股、政策法規與信訪股。派出17個國土資源所。和平縣國土資源局所屬事業單位四個,分別是和平縣地質環境監測站、和平縣國土測繪大隊、和平縣國土資源信息中心、和平縣不動產登記局。
    人員構成情況:縣國土局行政編制99人,事業編制15人,退休33人。
 
    第二部分2018年部門預算表
    (詳見附件:2018年部門預算表1-表11)
 
    第三部分2018年部門預算情況說明
    一、部門預算收支增減變化情況
    2018年本部門收入預算1306.1萬元,比上年減少185.7萬元,下降12.45%,主要原因是項目收入減少;支出預算1306.1萬元,比上年減少185.7萬元,下降12.45%,主要原因是項目支出減少。
    二、“三公”經費安排情況說明
    2018年本部門“三公”經費預算安排10.8萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,0與上年保持不變;公務用車保有量為6輛,公務用車購置0萬元,運行費9萬元,與上年保持不變;公務接待費1.8萬元,與上年保持不變。
    三、機關運行經費安排情況
    2018年,本部門機關運行經費安排85.8萬元,比上年減少32.4萬元,下降2.7%,主要原因是人員減少。其中:辦公費7.3萬元,印刷費2.8萬元,郵電費9.1萬元,差旅費15.3萬元,會議費2.5萬元,培訓費3萬元,福利費3萬元,日常維修費2萬元,水費1.2萬元,電費9萬元,公務接待費1.8萬元,勞務費0.5萬元,工會經費11.9萬元,公務用車運行維護費9萬元,辦公設備購置費4.2萬元,其他費用3.2萬元。
    四、政府采購情況
    2018年本部門政府采購安排4.2萬元,其中:貨物類采購預算4.2萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元。
    五、國有資產占有使用情況
    截至2017年12月31日,本部門占有車輛使用情況為:共有車輛6輛,其中:一般公務車輛2輛,地災應急用車1輛,執法用車3輛。
    六、預算績效信息公開情況
    沒有達到預算績效信息公開的項目
 
    第四部分名詞解釋
    (一)一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
    (二)政府性基金預算:政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
    (三)部門預算:指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
 
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