2018年和平縣歸國華僑聯會預算公開
目 錄
第一部分 和平縣歸國華僑聯合會(部門名稱)概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 和平縣歸國華僑聯合會概況
一、主要職責
執行黨和國家對外宣傳的方針和政策,開展對華僑和華人的宣傳、文化交流工作,依法保護華僑、港澳同胞、歸僑、僑眷的合法權益,做好相關的協調工作。
二、機構設置
(一)本部門預算為匯總預算,包括:廳(委、局、辦)本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。本部門無下屬單位。
本部門內設機構、人員構成情況:
本單位編制2名,在職人數:5人,退休人員:1人,購買服務人員2人;其中統發工資人員:6人,未統發工資人員2人。
第二部分 2018年部門預算表
(詳見附件:2018年部門預算表1-表11)
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算81.1萬元,比上年增加1.3萬元,增長1.63%,主要原因是新增加1個副主席,造成工資福利收入預算增加;支出預算81.1萬元,比上年增加1.3萬元,增長1.63%,主要原因是增加1個副主席,造成工資福利支出預算增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排6.58萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費4.7萬元;公務用車保有量為1輛,公務用車購置0萬元,運行費1.8萬元;公務接待費0.08萬元。
三、機關運行經費安排情況
2018年,本部門機關運行經費安排5.8萬元,比上年增加1.6萬元,增長38%,主要原因是業務量增加。辦公費1.42萬元,印刷費0.2萬元,水費0.1萬元,電費0.3萬元,郵電費0.3萬元,差旅費1萬元,因公出國(境)費0.3萬元,維修(護)費0.2萬元,會議費0.1萬元,公務接待費0.08萬元,公務用車運行維護費1.8萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產資產占有使用情況
截至2018年1月1日,本部門占有使用國有資產總體情況為:占有使用車輛1輛。
六、預算績效信息公開情況
2017年,本部門無推進預算績效信息公開的有關工作情況。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
(二)政府性基金預算:政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
(三)部門預算:指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
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